Número 000765
Credor 46.711.362/0001-91 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 22/05/2024 00:00:00
Historico PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES PAULO KAGAN E SERGIO CAMARGO EM MAIO/2024 - 030500
Dotacao 031101.1751230024.203 31901100 04.11000
Subelemento 31901145
Valor 1.642,18
Original 1.642,18
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.642,18 (ver detalhes)
Pago 1.642,18 (ver detalhes)