Número | 000820 |
Credor | 46.711.362/0001-91 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/05/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO SAAE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 - 030400 |
Dotacao | 031101.1751230024.203 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 84.772,77 |
Original | 84.772,77 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 84.772,77 (ver detalhes) |
Pago | 84.772,77 (ver detalhes) |