Número 001105
Credor 46.711.362/0001-91 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 31/07/2024 00:00:00
Historico REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO/SERVIDOR EZEQUIEL DOS ANJOS FERNANDES EM JULHO/2024 - 030500
Dotacao 031101.1751230024.203 31901100 04.11000
Subelemento 31901145
Valor 5.194,12
Original 5.194,12
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.194,12 (ver detalhes)
Pago 5.194,12 (ver detalhes)