Número | 001807 |
Credor | 46.711.362/0001-91 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 03/12/2024 00:00:00 |
Historico | PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO/SERVIDOR GILBERTO CARLOS DA SILVA EM DEZEMBRO/2024 - 030400 |
Dotacao | 031101.1751230024.203 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901145 |
Valor | 3.945,41 |
Original | 3.945,41 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.945,41 (ver detalhes) |
Pago | 3.945,41 (ver detalhes) |