Número 000040
Credor 46.711.362/0001-91 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 11/01/2024 00:00:00
Historico PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SR. PAULO TARSO DE SOUZA EM JANEIRO/2024. - 030100
Dotacao 031101.1751230024.203 31901100 04.11000
Subelemento 31901145
Valor 9.570,06
Original 9.570,06
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.570,06 (ver detalhes)
Pago 9.570,06 (ver detalhes)