Número Empenho | 000668/2024 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 000936 |
Data | 30/04/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 01/05/2024 00:00:00 |
Valor | 2.625,49 |
Pago | 2.625,49 |
Dotacao | 031101.1751230024.203 31901100 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE |
CNPJ Credor | 46.711.362/0001-91 |
Documento Fiscal | |